湖南省残疾人联合会2015年度部门决算
一、部门职责及机构设置情况
根据2006年第二次全国残疾人抽样调查,我省有各类残疾人418万名,约占全省常住总人口数的6.44%,高出全国平均比例0.1个百分点,涉及1300多万家庭人口,残疾人总数居全国第7位。其中农村残疾人占72%,城镇残疾人占28%;有视力残疾人65.1万名、听力残疾人95.3万名、言语残疾人5.4万名、肢体残疾人128.3万名、智力残疾人28.4万名、精神残疾人27万名、多重残疾人58.5万名。
湖南省残联是中国残联的地方组织,1988年12月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。
省残联理事会成员7人,机关现有人员编制49名,内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、纪检监察室、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等9个部室。有6个直属事业单位,其中4个正处级单位:省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心(省盲人按摩指导中心)和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位,即省残疾人福利基金会办公室。1个未定级单位,即省残疾人综合服务中心。
二、2015年部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)2015年度收支决算情况。2015年收入合计16150.98万元,其中财政拨款收入14089.29万元、事业收入26.50万元、其他收入2033.39万元,其他收入主要中残联拨款及银行利息收入等。
(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出2801.50万元;②项目支出4350.59万元。
(三)2015年度“三公”经费决算情况。2015年公共预算财政拨款安排 “三公”经费支出合计为160.60万元,其中:因公出国(境)支出2.79万元、公务用车购置支出为0、公务用车运行维护支出125.57万元、公务接待费支出32.24万元。
(四)2015年度机关运行经费决算情况。2015年度机关基本支出合计2801.50万元,其中人员经费1959.22万元、公用经费842.28万元。
四、相关名词解释
1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
省残联2015年度部门决算公开表格.xls