湖南省妇女联合会2017年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)湖南省妇女联合会机关本级主要工作职责
湖南省妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是:
1.指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2.指导和推动全省农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4.维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为省委、省政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助省政府制定《湖南省妇女发展规划》和《湖南省儿童发展规划》,并组织实施。
5.加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6.加强国际友好交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目,促进国际国内经济合作。
7.负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动,促进祖国统一。
8.承办省委、省人民政府交办的其他事项。
(二)湖南省妇女儿童活动中心主要工作职责
1.学前教育
2.少儿培训及少儿课余文化体育活动
3.妇女就业培训和妇女业余文娱体育活动
(三)湖南省妇女儿童发展基金会办公室主要工作职责
通过对资助服务、利益表达和社会倡导,维护广大妇女儿童合法权利并帮助其提高能力,促进社会为妇女儿童发展创造良好的环境,使妇女儿童事业与经济社会和谐发展。
1.组织实施符合本会宗旨的各项资助、救助活动;
2.开展符合本会宗旨的募捐活动;
3.接受社会捐赠;
4.开展互惠合作筹集资金;
5.创建、承接和发展有利于妇女儿童身心健康的项目,为贫困地区妇女儿童改善生存和发展环境服务;
6.支持、推动并组织实施妇女儿童问题的研究工作;
7.开展与社会各界之间的友好往来和合作;
8.进行资金管理,开展章程规定的投资活动。
省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关,下设办公室、组织联络部、机关党委、事业发展部、儿童部、宣传部、权益部、妇儿工委八个部室,共有行政编制41人,事业编2人、工勤编4人;2017年1月实有在职人员39人,离休人员5人,退休人员35人。
省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位,共有事业编30人,2017年1月实有在职人员27人,工勤人员5人,退休人员15人。
省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位,共有事业编制4人,2017年1月实有在职人员3人。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.湖南省妇女联合会会机关本级
2.湖南省妇女儿童活动中心
3.湖南省妇女儿童发展基金会办公室
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障会机关本级及会属事业单位基本运行的经费,也包括会机关本级自用的妇女业务工作专项经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数1592.31万元,其中,一般公共预算拨款1466.31万元,国有资源(资本)有偿使用收入46万元,其他收入69万元,纳入专户管理的非税收入126万元。收入较去年增加147.28万元,主要是因为人员经费提标及纳入专户管理的非税收入增加。
(二)支出预算,2017年年初预算数1592.31万元,其中,一般公共服务1259.97万元,教育支出25.06万元,社会保障和就业支出166.46万元,医疗卫生和计划生育支出57.92万元,住房保障支出82.9万元。支出较去年增加147.28万元,主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1466.31万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为1468.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为124.24万元,是指单位为完成特定妇女业务工作而发生的支出,包括妇联干部教育培训24.06万元;2017年重点综合项目45.18万元;妇儿工委40万元;出国费15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年会本级、妇儿中心、基金会办公室三家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款为394.34万元,比2016年预算增加64.31万元,增加19%。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为60.7万元,其中,公务接待费10.2万元,公务用车购置及运行费35.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.5万元),因公出国(境)费15万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3万元,主要是削减了公务接待费。
3.政府采购情况
2017年省妇联政府采购货物预算总额21万元,其中,会机关本级预算16万元;妇儿中心预算5万元。
湖南省妇女联合会2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出,所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”为空数据。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(分类)
5.省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16.一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17.省级专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
备注:2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。