湖南省企业信息管理局2015年度部门决算公开
湖南省企业信息管理局2015年度部门决算
一、部门基本情况
2005年,我省正式启动社会信用体系建设,省政府出台《湖南省社会信用体系建设规划》,确定“三库一网一平台”为我省信用信息系统基本框架,明确由工商部门牵头建设湖南省企业信用信息基础数据库和湖南信用网。2006年8月,湖南省企业信息管理局经省编办批复成立,为省政府特设的从事社会信用体系建设的全额拨款事业单位,编制10人,负责指导协调全省企业信息资源整合、开发利用,建设管理企业信用信息基础数据库和湖南信用网,监督管理企业信息社会化服务工作。
二、部门决算表
收入支出决算总表
部门:湖南省企业信息管理局 |
|
|
公开01表 单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
165 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
72.91 |
|||
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||
六、其他收入 |
6 |
0.01 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||
|
7 |
|
|
20 |
|
|||
|
8 |
|
|
21 |
|
|||
本年收入合计 |
9 |
165.01 |
本年支出合计 |
22 |
72.91 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|||
年初结转和结余 |
11 |
24.11 |
年末结转和结余 |
24 |
116.21 |
|||
|
12 |
|
|
25 |
|
|||
合计 |
13 |
189.12 |
合计 |
26 |
189.12 |
|||
|
||||||||
收入决算表
公开02表
部门:湖南省企业信息管理局 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
165.01 |
165 |
|
|
|
|
0.01 |
||
2011501 |
行政运行 |
40.01 |
40 |
|
|
|
|
0.01 |
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
37 |
37 |
|
|
|
|
|
|
2011507 |
信息化建设 |
88 |
88 |
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门:湖南省企业信息管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
72.9 |
25.82 |
47.08 |
|
|
|
||
2011501 |
行政运行 |
25.82 |
25.82 |
|
|
|
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
7.1 |
|
7.1 |
|
|
|
|
2011507 |
信息化建设 |
39.98 |
|
39.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南省企业信息管理局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
165 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
72.91 |
72.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
165 |
本年支出合计 |
23 |
72.91 |
72.91 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
24.10 |
年末结转和结余 |
24 |
116.19 |
116.19 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
24.10 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
189.10 |
合计 |
28 |
189.10 |
189.10 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湖南省企业信息管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
72.90 |
25.82 |
47.08 |
||
2011501 |
行政运行 |
25.82 |
25.82 |
|
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
7.10 |
|
7.1 |
|
2011507 |
信息化建设 |
39.98 |
|
39.98 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湖南省企业信息管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
25.82 |
3.44 |
22.38 |
||
30101 |
基本工资 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1 |
|
30202 |
印刷费 |
3.20 |
|
3.2 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.39 |
|
3.39 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.5 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
|
1.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.25 |
|
4.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.57 |
|
3.57 |
注:人员工资列省工商局机关预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:湖南省企业信息管理局 金额单位:万元
项目 |
决算数 |
一、支出合计 |
5.9 |
1.因公出国(境)费 |
0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.1 |
(1)公务用车购置费 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.1 |
3.公务接待费 |
5.8 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
2 |
5.公务接待批次(批) |
130批 |
6.公务接待人数(人) |
720人 |
说明:车辆由省工商局后勤服务中心统一管理。
三、2015年度部门决算情况
1、2015年度公共预算财政拨款收入总计189.12万元,比部门预算增加24.12万元,增加14.6%。主要是剩余指标结转本年使用,详见《收入支出决算总表 公开01表》。
2、2015年公共预算财政拨款支出72.9万元,其中基本支出25.82万元,系本局完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出47.08万元,是为完成本局工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于湖南信用网的网站建设和维护等方面,详见《支出决算表公开03表》。
3、2015年“三公”经费支出合计5.9万元,完成预算26%,较上年下降7.1万元,下降54%,详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表》。
4、2015年政府采购支出45.8万元,完成预算72%,其中货物支出39.5万元,完成预算96%,服务支出6.3万元,完成预算28%。
2015年支出预算执行率偏低,主要是非税收入拨款预算未完成进度(《企业信息公示暂行条例》出台后,我局归集整合的绝大多数信息免费向公众提供服务,不收取费用)。这一问题将在下年度中按规定加以改进。
5、国有资产占用情况。2015年末总资产783.27万元,其中:流动资产116.21万元,固定资产原值667.06万元。
6、预算绩效管理工作情况。根据部门预算编制要求,项目资金均申报了预算绩效目标。按照湘财绩〔2016〕3号文件要求,我局对2015年部门整体支出绩效进行自评,按时向省工商局报送了绩效自评报告。