湖南省黄金管理局2016年度部门决算公开

湖南省财政厅 czt.hunan.gov.cn 时间:2017年09月13日 08:37 【字体:

一、单位概况 

 (一)主要职能

省黄金管理局为行使全省黄金行业管理职能的行业管理机构。主要职责是负责制订全省黄金行业规则和行业政策,进行行业管理,引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序;负责指导全省黄金企业进行改组改制和重组联合,以及企业的扭亏增盈解困、减员增效和实施再就业工程,建立现代化制度。负责对原省黄金工业总公司所属尚未改制的企业进行管理,并在省国有企业改革办公室的指导下,进行改革改制或组织实施关闭破产。

 (二)部门决算单位构成

湖南省黄金管理局为独立核算的参公事业单位,属一级预算单位。根据省编委核定,我局内设办公室、行业管理处(加挂安全环保处牌子)、财务处、人事教育和社会保障处、机关党委、纪检监察室等6个职能处室,实行国家公务员制度。

  二、湖南省黄金管理局2016年度部门决算表

  (公开表格附后)

  三、湖南省黄金管理局2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  2016年总收入965.69万元。比上年增长17%。总支出885.95万元,比上年增长9%

  (二)2016年度收入决算情况

  2016年本年收入962.34万元,其中财政拨款收入962.34万元,占总收入的100%

  (三)2016年度支出决算情况

  2016年本年支出885.95万元中,财政拨款支出885.95万元,占本年支出的100%

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款总收入962.34万元,比上年增加18%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出885.95万元,比上年增加9%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出885.95万元,比上年增加9%

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,教育支出0.36万元;社会保障和就业支出19.90万元,占本年支出的2%;医疗卫生与计划生育支出0.2万元;住房保障支出34.30万元,占本年支出的4%;资源勘探信息支出831.19万元,占本年支出的94%

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数885.95万元,比年初预算数702.23万元增加26%,其中基本支出决算数885.95万元,比年初预算数702.23万元增加26%;本年度及上年度均无项目支出决算。预算项目的追加主要内容是:省直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014-2016年省属机关事业单位工作人员津补贴提标。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出885.95万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费756.29万元,占基本支出885.95万元的85%,日常公用经费129.66万元,占基本支出的15%

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出21.06万元,比年初预算32.65万元减少35%,比上年42.13万元减少50%,其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出11.77万元,比年初预算16.85万元减少30%,比上年28.88万元减少59%;公务接待费支出9.29万元,比年初预算15.80万元减少41%,比上年13.25万元减少30%。“三公”经费支出下降明显,其主要原因是我局加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。历年预算均未安排公务出国(境)费用,2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年度无公务出国费支出;无公务用车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量4台。与公务接待支出相关的公务接待276批次,2208人次。

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  (九)其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出129.66万元,比上年139.18万元减少7%。主要原因是进一步加强制度建设,强化费用控制措施。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支。        

  3、国有资产占用情况。截至201612 31 日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。

  4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔20176号文件要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,并在省财政厅门户网站公开了绩效评价报告。2016年,我局完成一般公共预算收入965.69万元,同比增长17%;完成一般公共预算支出885.95万元,同比增长9%

  四、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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