湖南省计划生育协会2017年部门预算说明

湖南省财政厅 czt.hunan.gov.cn 时间:2017年02月24日 08:37 【字体:

   

  第一部分: 

    

  一、部门基本概况 

  1、职能职责 

  1)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作。 

  2)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。 

  3)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等,提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务,做强生育关怀行动品牌。参与基层公共卫生服务工作。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 

  4)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 

  5)开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向党委政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。 

  6)加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,为计划生育协会事业发展提供保障。 

  7)在省委省政府领导和中国计生协指导下,开展计划生育国际交流和对外宣传。 

  8)联系省人口健康福利基金会。指导幸福工程工作。 

  9)有序承接政府转移的职能,完成党和政府交办或委托的其他工作。 

  2、机构设置 

  湖南省计生协设综合处、业务指导处2个内设机构。 

  二、部门预算单位构成 

  湖南省计生协只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有湖南省计生协本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2017年部门预算包括本级预算,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括湖南省计生协归口管理、面向全省分配的计划生育服务专项经费。 

  (一)收入预算,2017年年初预算数4409.94万元,其中,一般公共预算拨款4409.94万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加191.11万元,主要是计划生育服务专项经费增加。 

  (二)支出预算,2017年年初预算数4409.94万元,其中,教育22.20万元,社会保障和就业支出51.45万元,医疗卫生与计划生育支出4314.73万元,住房保障支出21.56万元。支出较去年增加191.11万元,主要是换届选举、内部控制专项经费、幸福工程组委会工作经费、部分计划生育家庭意外伤害及综合保险补助经费增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2017年一般公共预算拨款收入4409.94万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2017年年初预算数为524.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2017年年初预算数为3885万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、对市县专项补助等。其中:计划生育服务专项支出3885万元,包括省级支出52万元,主要用于因公出国(境)经费、内部控制专项经费和幸福工程组委会工作经费等方面;对市县专项转移支付3833万元,主要用于基层计生协会能力建设补助经费、计划生育三结合项目经费、计划生育家庭创业贷款贴息、部分计划生育家庭意外伤害及综合保险补助经费等方面。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2017湖南省计生协本级1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算274.97万元,比2016年预算增加16.35万元,上升6.32% 

  2三公经费预算 

  2017三公经费预算数为32万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费12万元。2017三公经费预算较2016年减少2万元,主要是进一步加强公务接待费管理。 

  3、政府采购情况 

  2017年财政部各单位政府采购预算总额144.20万元,其中:政府采购货物预算27.80万元、政府采购服务预算116.40万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

    

  第二部分: 

    

  部门预算需公开的表格情况(见附表) 

    

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(分类) 

  5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出 

  6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  8、财政拨款收支总表 

  9、一般公共预算支出情况表 

  10、一般公共预算基本支出情况表 

  11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 

  12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  14、政府性基金预算支出情况表 

  15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表 

  16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表 

  17、省级专项资金预算汇总表 

  18、一般公共预算三公经费预算表 

  19、项目支出绩效目标表 

  20、整体支出绩效目标表 

    



湖南省计生协2017年部门预算公开附表.XLS

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